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中国共产党镇雄县委员会政法委员会2015年度部门决算

时间:2016/11/1 10:28:40|

 

 
中国共产党镇雄县委员会政法委员会
2015年度部门决算
 
第一部分 概况
一、主要职能
着力把握政治方向,着力协调各方职能,着力统筹政法工作,着力建设政法队伍,着力督促依法履职,着力创造公正司法环境。
根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、协调政法和社会管理综合治理宣传工作;指导乡镇党委政法工作;完成县委和上级政法委交办的其他任务。
(一)2015年主要工作任务
(一)抓服务,促进跨越发展。紧紧围绕全县改革发展大局,维护发展环境,着力化解经济纠纷,大力推进风险评估。1-10月,全县公安机关共立经济案件16起,破获46起(年前案36、当年案10起),抓获犯罪嫌疑人11人,涉案总价值1610.32万元,挽回经济损失96.6万元;化解重大矛盾纠纷40余起,处置群体性阻工苗头事件31起,协助做好相关重点人员疏导、稳控等工作,确保了各大重点项目工程建设有序推进。县法院共受理民商事案件2835件,同比上升83.5%;审结1811件,同比上升44.07%;结案率为63.88%,同比下降17.17个百分点。已结案件中,调解828件、撤诉427件,调撤率为69.3%,同比下降0.95个百分点。县维稳办强化情报信息收集研判,共上报分析研判信息18期,下发预警通知15份;坚持前置服务,推进依法决策,对重大决策、重大项目社会进行社会稳定风险预测、预判并请聘请第三方机构评估,有效推进依法、科学、民主决策,共开展重大事项社会稳定风险评估 10次,经县维稳办组织评估,准予实施9件,暂缓实施1件。县委政法委全力服务重点工程建设,铁路、高速公路、城市和集镇建设所涉大量矛盾纠纷得以有效化解,工程建设稳步推进。
(二)抓防范,维护大局稳定。以确保政治安全为首要任务,全力防范暴恐活动,保障公共安全。1-10月,县公安局办理国保行政案件19起,治安处罚24人。深入开展缉枪治爆专项行动,全面落实“六严”(严缴、严打、严查、严管、严治、严防)措施,共破获非法制造储存枪支爆炸物品案5起,刑事拘留6人,收缴各类枪支47支、雷管2000发、烟花爆竹14500余件。紧紧围绕“保安全、保畅通、防事故”的总体要求,大力推进农村道路交通安全“五个一”防控体系建设,全面排查整治交通安全隐患,加大路检路查工作力度,严查交通违法行为,坚决遏制道路交通事故高发势头,全县发生统计范围内一般程序处理道路交通事故217起,同比下降10%;死亡8人,同比下降27.7%;受伤65人,同比上升76%;直接经济损失32.1万元,同比下降17%。认真抓好火灾隐患排查整治,全面加强消防安全检查,铁腕执法,严肃查处,坚决防止重特大火灾事故发生,全县发生火灾3起,死亡2人,受伤5人,直接经济损失4.3万余元。对县城城区原163个监控系统探头全面加强维护、修复,实施城市监控系统500个高清探头二期建设工程,现已建成投入使用250个;10个重点乡镇建成集镇监控系统,建设覆盖面正在逐步扩大。全县司法机关共排查矛盾纠纷85928件,调解85928件,调解率100%;调解成功85081件,调解成功率99.01%。县委政法委牵头设立18个专业性行业性人民调解委员会,强化部门主体责任,依法及时化解相应行业、专业领域发生的矛盾纠纷,解决群众合理诉求,维护群众合法权益。专业性行业性人民调解委员会设立以来,资源开发、医疗、教育等领域发生的重大矛盾纠纷得到及时有效化解,医闹、停尸闹事等现象明显减少。
(三)抓整治,建设平安镇雄。狠抓严打整治,强化治安防控,化解矛盾纠纷,规范信访秩序。1-10月,全县公安机关共立各类刑事案件2605起(其中当年案1907起),同比增加173起,上升7%;破获各类刑事案件1332起(其中当年案967起),同比上升23%,刑事拘留犯罪嫌疑人576名,同比上升8%;逮捕700人,同比上升5.4%;移送起诉536人,同比上升1.1%。立命案11起,同比下降15%,破12起(现行命案10起、2起积案),同比持平。共发现受理治安案件2260起,同比下降1.9%,查处2248起,查处率99.46%,行政处罚2176人。共破获毒品案件152起,抓获犯罪嫌疑人178人次,缴获各类毒品41.7千克(海洛因40.3千克、冰毒1.4千克),逮捕犯罪嫌疑人146人,同比增幅分别为3.4 %、1.1%、2.9%、3%;自侦自破省级毒品目标案1起、万克以上毒品案件2起;共强制隔离戒毒489人、社区戒毒407人、社区康复179人;外流贩毒被抓获绝对数392人,其中提供线索给外省公安机关抓获外流贩毒人员141人次。在全县持续推进扫黄禁赌专项行动,严查组织者、经营者、获利者,严惩幕后保护伞,并出台了扫黄禁赌有关工作纪律规定,坚决用铁的手腕整治涉黄涉赌问题,共破获涉赌刑事案件5起、涉黄刑事案件17起,逮捕起诉22名犯罪嫌疑人;查处赌博治安案件307起,处罚628人,收缴罚没款224万余元,查处卖淫嫖娼案91起,处罚166人,查封取缔涉黄涉赌行业场所14家;清理整治城区赌博游戏室,查处利用游戏机赌博案件30余起,治安处罚260余人,收缴并销毁游戏机80余台。检察机关共受理移送审查批捕的各类刑事犯罪案件441件721人,同比件数与人数分别上升14.6%和34.3%;批准逮捕401件634人,同比件数上升15.5%、人数上升36.2%;共受理移送起诉的各类刑事案件477件703人,同比件数上升2.3%、人数上升13.8%。法院共受理刑事案件440件636人,同比案件数和人数分别下降6.98%和1.85%;审结342件472人,同比件数和人数分别下降6.81%和6.53%;结案率为77.73%,同比上升0.4个百分点;审结刑事附带民事案件18件,结案标的164.06万元。县司法局共接收社区矫正人员280人,目前在服刑的社区矫正人员共741人,其中有102名被纳入重点监控范围,通过有效利用GPS定位系统,未出现脱管、漏管、虚管及重新违法犯罪的情况。共接收刑满释放人员1019人,衔接率达100%。县信访局共接待处理群众来信来访8647件(人)次,同比下降7.45%;县信访局接待处理群众来信来访2047件(人)次,其中来访1578批4792人次,同比下降0.51%;越级到市上访153批302人次,同比批次下降35.2%、人次下降51.47%;越级到省上访106批167人次,同比批次下降34.09%、人次下降43.14%;到京非访12批20人次,同比下降74.36%;受理网上信访案145件,办结136件已,办结率93.79%;受理人民网地方领导留言频道38件,办理并回复32件,6件正在办理中。
(四)抓治理,推进依法治县。强化严格执法,推动公正司法,推进全民守法。1-10月,县法院共受理行政案件25件,同比上升150%;审结23件,同比上升187.5%,结案率为92%,同比上升12个百分点;共受理执行案件361件,同比上升77.83%;执结197件, 同比上升39.72%,结案率为54.57%,同比下降14.89个百分点。县检察院共审查处理各类民事行政申诉案件58件;纠正漏捕35人,追诉漏犯26人,追诉漏罪13起,办理立案监督案件12件26人;立办贪污贿赂案件8件17人,同比增加16.7%。县公安局采取执法主体专业化、执勤执法标准化、执法管理流程化、执法监督信息化、执法突出问题整治系统化“五化”措施,全力推进执法规范化建设,整理规范相关法制档案298份,建立执法台账30余种,组织175名民警到昭通参加执法资格初、中级考试,轮流开展执法培训686人次。县司法局与县委宣传部、县委政法委联发了《关于加强普法宣传教育促进依法治县工作的实施意见》,进一步明确了普法宣传教育工作目标任务和保障措施。县委依法治县办、县委普法办制定印发了“谁主管谁普法,谁执法谁普法”工作实施方案,双普法工作机制进一步健全;制定落实12项措施强化法治宣传,全民普法工作大力推进。县综治办牵头组织完成30个乡镇(街道办)共7 1个村和20个社区网格划分管理工作,71个村划分网格1547个,20个社区划分网格215个;村网格划分占全县234个村的30%,社区网格划分达到100%,1762个网格全部配备了网格管理员和网格信息员。全面深入开展以“平安乡镇”“平安村(社区)”“平安家庭”“平安小区”等平安创建活动,一批创建单位即将进入检查验收。
(五)抓管理,建设过硬队伍。坚持思想建警、素质强警、担当树警、纪律严警、作风立警,建设过硬政法队伍。县法院在队伍建设上做到“五个强化”即强化思想政治教育、强化理想信念教育、强化素质能力培养、强化纪律作风建设、强化反腐倡廉建设,切实抓好作风建设,严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度;加大干警的教育培训力度,派出8批30余人次到县外和省外参加学习培训,举办能力素质专题培训班3期。县检察院以开展规范司法行为专项整治工作为契机,加强司法规范化建设;以“三严三实”和“忠诚干净担当”学习教育为载体,大力加强干部队伍思想政治建设;以全国文明单位为引领,不断深化巩固文明创建成果;以检察宣传为推手,不断扩大检察工作的社会认知度和影响力。县公安局采取“五严”(严格落实主体责任、严肃各项警纪警规、严抓预防机制、严惩腐败行为、严管日常养成)治警举措,层层落实责任,构建精细化管理机制,大力加强队伍和干部建设。县司法局建立目标管理机制,坚持“四严”即严肃工作纪律、严守服务理念、严格依法办事、严明责任追究,有效激发队伍潜能和活力。县委政法委认真落实县委绩效管理规定,建立健全目标绩效考核管理机制,对机关干部职工通过签订目标管理责任书定岗定责管理;同时,认真开展“两比两看”(比进度、比突破,看特色、看亮点)活动,推进机关工作效能提升,不断加强自身建设。
(二)基本情况
1、部门决算单位构成
中国共产党镇雄县委员会政法委员会下设办公室、综治办、维稳办、政工科、执法监督室、610办公室六个科室;2015年部门决算编报的单位共1个,行政单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制15人,其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人)。
3、离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。
4、实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。
 
第二部分 2015年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
 
    二、收入决算表
 
    三、支出决算表
 
    四、财政拨款收入支出决算总表
 
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
    七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
 
第三部门 2015年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    2015年中国共产党镇雄县委员会政法委员会决算总收入560.42万元,其中:财政拨款收入560.42万元,占总收入的100%。与上年总收入(629.70万元)对比减少69.28万元,减少11%,主要原因是项目资金的减少所致。
    二、支出决算情况说明
    部门决算总支出560.42万元,其中:基本支出235.42万元,占总支出的42.01%;项目支出325万元,占总支出的57.99%。与上年总支出(629.70万元)对比减少69.28万元,减少11%,主要原因是项目资金的减少。
    (一)基本支出情况。
    2015年用于机构正常运转的日常支出235.42万元。与上年188.81万元对比增加46.61万元,主要原因是开展了社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题等大量工作(包括基本工资、津贴补贴等正常晋升),占基本支出的78.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出51.70万元,占基本支出的21.96%,人均支出2.87万元。
(二)项目支出情况。
    2015年用于维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题等工作的开展。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党镇雄县委员会政法委员会2015年一般公共预算财政拨款支出560.42万元,占本年支出合计的100%上年总收入(629.70万元)对比减少69.28万元,主要原因是人员变动和规范津贴、补贴增加工资,以及正常晋升等增加工资导致支出增加和项目资金的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
    1.一般公共服务支出517.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于人员工资支出、机构正常运转所需的公用经费和社会治安综合治理工作的开支;
2.社会保障和就业支出27.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于离退休人员的工资等支出;
3.医疗卫生与计划生育支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于计划生育打假工作的开展。
    四、“三公”经费决算情况说明
中国共产党镇雄县委员会政法委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额44.02万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出21.51万元,公务接待费支出22.51万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少6.21万元,减少的主要原因是中国共产党镇雄县委员会政法委员会严守八项规定,厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费和公务接待费的支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年中国共产党镇雄县委员会政法委员会无因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年中国共产党镇雄县委员会政法委员会年末公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行维护费21.51万元。其中:运行维护费21.51万元,比2014年决算减少4.11万元,主要用于保障常规工作及铁路、公路施工保通保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年中国共产党镇雄县委员会政法委员会共执行国内公务接待240批次,2400人,接待费开支22.51万元。公务接待费比2014年决算减少0.85万元,主要用于接待来信来访人员和执法机关依法打击违法行为等工作产生的费用。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
2015年中国共产党镇雄县委员会政法委员会运行经费支出235.42万元,主要原因是人员变动和规范津贴、补贴增加工资,以及正常晋升等增加工资导致支出的增加中国共产党镇雄县委员会政法委员会运行经费主要用于人员支出和保证机构正常运转所需的公用支出。
第四部分 名词解释
1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。
 
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 560.42 一、一般公共服务 28 517.75
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 27.67
  9   九、医疗卫生与计划生育 36 15.00
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探信息等 41  
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46  
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 560.42 本年支出合计 51 560.42
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26   年末结转和结余 53  
合计 27   合计 54  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 560.42 560.42          
201 一般公共服务支出 517.75 517.75          
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 517.75 517.75          
2013101   行政运行 207.75 207.75          
2013102   一般行政管理事务 300.00 300.00          
2013105   专项业务 10.00 10.00          
208 社会保障和就业支出 27.67 27.67          
20805  行政事业单位离退休 27.67 27.67          
2080504    未归口管理的行政单位离退休 27.67 27.67          
210 医疗卫生与计划生育支出  15.00 15.00          
21007  计划生育事务 15.00 15.00          
2100799   其它计划生育事务支出 15.00 15.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 560.42 225.42 325.00      
201 一般公共服务支出 517.75 207.75        
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 517.75 207.75        
2013101   行政运行 207.75 207.75        
2013102   一般行政管理事务 300.00   300.00      
2013105   专项业务 10.00   10.00      
208 社会保障和就业支出 27.67 27.67        
20805  行政事业单位离退休 27.67 27.67        
2080504    未归口管理的行政单位离退休 27.67 27.67        
210 医疗卫生与计划生育支出  15.00   15.00      
21007  计划生育事务 15.00   15.00      
2100799   其它计划生育事务支出 15.00   15.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 560.42 一、一般公共服务 30 517.75 517.75  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 27.67 27.67  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38 15 15  
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42      
  14   十四、资源勘探信息等 43      
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48      
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 560.42 本年支出合计 53 560.42 560.42  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
    一般公共预算财政拨款 26     55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 560.42 合计 58 560.42 560.42  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会     单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       560.42 560.42 235.42 325.00      
201 一般公共服务支出       517.75 517.75 207.75 310.00      
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务       517.75 517.75 207.75 310.00      
2013101   行政运行       207.75 207.75 207.75        
2013102   一般行政管理事务       300.00 300.00   300.00      
2013105   专项业务       10.00 10.00   10.00      
208 社会保障和就业支出       27.67 27.67 27.67        
20805  行政事业单位离退休       27.67 27.67 27.67        
2080504    未归口管理的行政单位离退休       27.67 27.67 27.67        
210 医疗卫生与计划生育支出        15.00 15.00   15.00      
21007  计划生育事务       15.00 15.00   15.00      
2100799   其它计划生育事务支出       15.00 15.00   15.00      
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 560.42 183.74 376.68
301 工资福利支出 110.00 110.00  
30101  基本工资 46.37 46.37  
30102  津贴补贴 56.84 56.84  
30103  奖金 6.79 6.79  
302 商品和服务支出 376.68   376.68
30201  办公费 114.04   114.04
30202  印刷费 4.77   4.77
30205  水费 4.31   4.31
30206  电费 11.44   11.44
30211  旅差费 19.57   19.57
30215  会议费 101.24   101.24
30215  培训费 77.29   77.29
30217  公务接待费 22.51   22.51
30231  公务用车运行维护费 21.51   21.51
303 对个人和家庭的补助 73.74 73.74  
30301  离休费 6.96 6.96  
30302  退休费 20.58 20.58  
20305  生活补助 43.52 43.52  
20309  奖励金 2.68 2.68  
304 对企事业单位的补贴      
30401  企业政策性补贴      
30402  事业单位补贴      
……  ……      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30707 国外债务付息      
310 其他资本性支出      
31001  房屋建筑物购建      
31002  办公设备购置      
……  ……      
399 其他支出      
39901 预备费      
39902 预留      
……  ……      
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开07
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会             单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:中国共产党镇雄县委员会政法委员会 单位:万元
项 目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数 2014年度决算统计数 与上年同期增减 增/减幅
栏 次 1 2      
一、“三公”经费支出 1 50.23 -6.21 -12.00%
(一)支出合计 2 44.02 44.02 50.23 -6.21 -12.00%
 1.因公出国(境)费 3          
 2.公务用车购置及运行维护费 4 21.51 21.51 25.62 -4.11 -16.00%
    (1)公务用车购置费 5          
    (2)公务用车运行维护费 6 21.51 21.51 25.62 -4.11 -16.00%
 3.公务接待费 7 22.51 22.51 24.61 -2.10 -9.00%
    (1)国内接待费 8 22.51 22.51 24.61 -2.10 -9.00%
    (2)国(境)外接待费 9          
(二)相关统计数 10      
 1.因公出国(境)团组数(个) 11        
 2.因公出国(境)人次数(人) 12        
 3.公务用车购置数(辆) 13 4 4    
 4.公务用车保有量(辆) 14        
 5.国内公务接待批次(个) 15 240 316 -76 -24.05%
 6.国内公务接待人次(人) 16 2400 1023 1,377 134.60%
 7.国(境)外公务接待批次(个) 17        
 8.国(境)外公务接待人次(人) 18        
二、机关运行经费 19 76.70 73.93 2.77 3.75%
(一)行政单位 20 76.70 73.93 2.77 3.75%
(二)参照公务员法管理事业单位 21        
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。